近日,保阜公司組織開展審計制度修訂工作,本次制度修訂工作主要包括《內部審計管理辦法》、《基本建設項目內部審計管理辦法》兩項審計制度。
10月25日,保阜公司召開制度研討會,由保阜公司紀檢稽查室主持根據集團相關管理制度,結合保阜公司實際,對制度中的與公司狀況不相符的條款、細節和存在的疑問做進一步討論、修訂,以進一步加強公司規范化、制度化、科學化管理。
審計制度修訂工作,完善了內部審計制度,明確了內部審計職責和權限,規范了內部審計行為,使內部審計在內部監督和風險控制等方面發揮了一定的作用,促進了公司經營效率、經濟效益的提高,有效防范、控制經營風險。