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保阜公司財務部加強業務學習
作 者:劉媛媛
來 源:
添加時間:2021-06-28

為做好審計發現問題的整改與審計結果的運用,公司財務部于6月25日召開會議,對2020年省廳及集團公司審計發現的所屬有關問題進行了梳理,并結合實際靈活分析運用。

此次會議由財務部負責人荊小雷同志主持,著重強調了資金使用及費用報銷存在的風險及管理建議。一是大額現金支付問題。大額現金收支會引起實物流、資金流流向不一致,導致虛開發票的風險、貪污公款營私舞弊的風險、私設“小金庫”等風險等。二是不能有效進行資金監管,導致資金使用效率低下,甚至導致大額現金被挪用、侵占、損失等風險。三是長期占用備用金,易產生公款私用、公款私存的風險。四是超標準發升各項費用、資金支付管控不嚴等,會造成資金浪費,同時帶來廉政風險。

荊小雷要求我們做到一下幾點:一是加強資金內部控制,持續強化資金內控關鍵環節監管,定期開展資金風險自查等。二是加強政策規定學習,嚴格按照《現金管理暫行條例》,采取公對公轉賬的結算方式,規避大額現金支付形成的管理上的諸多問題和風險。三是加強對運營資金的全過程控制,通過不相容崗位分離制度,形成有力的內部牽制關系,確保各項貨幣收支的合理、合法,防止舞弊行為。四是堅持“過緊日子”的指導思想,從嚴控制各項費用支出,嚴格審核相關單據憑證,規范公務支出。

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