本年度,保阜公司緊緊圍繞“強內控、防風險、促合規”目標,充分發揮內部控制體系對企業強基固本的作用,提升抗風險能力,合理保證企業經營管理合法合規。
公司進一步完善黨的領導融入公司治理的運行機制,加強黨組織對內控管理工作的全面領導,充分發揮內控職能部門統籌推動、組織協調、監督落實的作用,有效開展完善制度、強化執行、監督評價、整改落實等內控管理工作,定期對內控體系建設工作開展自查,切實提升內控體系規范化、法制化、專業化水平。公司對資金活動、采購業務、資產管理、收費業務、工程業務、合同管理等業務層面控制制度的梳理,進一步增強內控制度規范性情況,同時,強化制度執行,開展制度宣貫工作。完善重大風險評估預警監測工作機制,開展季度風險隱患排查,增強風險防控能力。
下一步,公司將持續強化內部控制,完善內控制度,嚴格內控執行,真正使內控起到“防風險、強內控、嚴法治、促合規”的作用。