根據交投集團工作要求,第三方中介機構對我公司開展了2023年度財務決算審計,并出具審計報告。針對報告中提出的問題,公司領導高度重視,召開專題會議,部署整改計劃,深化整改思路,細化整改措施。
在本次整改中,相關部室充分認識審計整改工作的重要性、緊迫性和嚴肅性,堅決扛起審計問題整改的責任,落實專人負責,以更加務實有力的舉措,不折不扣抓好審計問題整改。同時,對照審計報告披露的問題和建議,深入查找管理中存在的短板及不足,總結經驗,建章立制,規范管理,堵塞漏洞,有效提升管理水平,進一步加強內控制度建設。
截止發稿日,本次審計發現問題已全部整改完成。下一步,公司將加強審計發現問題“回頭看”,強化自查自糾,深化監督檢查,避免出現屢審屢犯現象。