12月28日上午,保阜公司參加集團公司審計風控部召開的2022年度審計發現問題整改監督及評價等有關事項的會議,公司紀委書記王秋彥、公司相關部室主要負責人及有關人員參加會議。
會上,審計風控部一是對2022年度審計發現問題整改監督及評價工作進行宣貫,明確如何加強審計整改工作及本年度審計發現問題考核的相關安排。二是對內部控制監督、風險防控監督工作有關事項進行講解,強調正確認識風險隱患,強化內部控制自評價。三是有效利用中介機構工作、正確認識風險點及內部控制的目的。
會后,王書記組織召開本年度公司財務管理及內部控制審計、內部控制評價整改調度會,結合審計發現問題整改監督及評價等有關事項的會議精神,強調以下幾點。一是相關責任科室要高度重視本次審計發現問題整改工作,真正做到真改、實改、撤改。二是明確整改責任部室、整改時限,落實專人負責,深化整改措施,狠抓整改落實。三是針對共性問題要舉一反三,以點帶面,相關責任科室要開展自查,針對同類及類似問題及時進行整改。