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保阜公司開展財務管理及內部控制審計準備工作
作 者:張紅霄
來 源:
添加時間:2022-08-30

本年度,集團公司擬對保阜公司開展財務管理及內部控制審計,保阜公司根據集團公司《關于開展保阜高速公路公司財務管理及內部控制審計的通知》要求,適時開展各項準備工作。

以“回頭看”為契機,深入開展自查自糾。公司根據歷年審計發現問題,同時對照《2020年審計結果分析及相關建議》、《2021年審計發現問題的風險分析及相關建議》中披露的集團內其他單位審計發現的問題,高標準嚴要求開展自查自糾,要做到舉一反三,以法律、法規、規章和政策文件規定為準繩,認真查找是否發生同類及相似問題,確保做到真落實、真執行、真到位,經得起核查核實。

提前溝通預判,準備審計資料。公司紀檢監察室及時與中介機構溝通,確定審計資料清單,通過印發通知的形式組織各科室準備審計資料,并對審計資料進行核對,以保證資料完整、全面,以提高審計效率、效果。

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